Господа помогите!!! Наше предприятие оказало посреднические/брокерские услуги нерезиденту, мы выписали акты ОУ, зашла оплата - валюта. ВОПРОС: как эту операцию правильно отразить в декларации НДС, в какую строку ставить суммы, если 2.1 идёт по 0% ставке, а у нас 20% нал. обязательство??? Х Е Л П!!!!
Galla Автор рядків: ------------------------------------------------------- > відображаєте як звичайну послугу в рядку по події > першій. у вашому випадку по акту
Т.е. в рядку 1.? А в дод.5 в строке "інші"? Я всё правильно поняла? И ещё подскажите плз.: ГТД надо в ДПІ нести? У меня только копии и то качество не ахти... Мы же только посредники между "А" и "Б"?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.