Дано:
- в июне приобрели ТМЦ, НН№3* от продавца поступила с опозданием, включена в НК июня не была;
- в июле вернули это ТМЦ продавцу(бракованое оказалось) и нам вернули за него деньги, продавцом был выписан РК к НН№3*.
Вопрос:
Если я включу НН №3* (за период 6.2008) в декларацию за период 7.2008, то хде-бы мне отразить РК к той самой НН№3*?
__________________________________________________________________________________________
Получаеться, что в Дод.№1 до декл. по НДС я включить этот РК не могу, т.к. не отражала саму НН, а в додатке показываем коректировку к НН ранее полученным и включенным в НК предыдущих периодов.
Но и не включать вообще ни НН ни РК как-то стрёмно. Сумма одна и та-же и в "+" и в "-", что в итоге даёт 0 .
Как-бы лучше поступить?