Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

ВЕД-впервые SOS!!!!!!!!!!!!

Відправлено користувачем Лисичка 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Всем привет!
Нужна срочно ваша помощь, дорогие форумчане!
У меня в марте месяце прошла первая поставка от нерезидента.
Первая оплата по контракту прошла 1 апреля.
Как отразить в декларации по НДС (сумма, строки) этот приход товара и тамож. платежи.

Нужно ли еще в каких-то отчетах это указывать.

Всем кто поможет или даст полезные ссылки - буду оч благодарна!!!
Первое событие приход товара, НДС отражаете по ГТД, в деке по НДС, а за квартал таможенные платежи.
а в какой строке декларации по НДС по ГТД отражается

а где прописывается сумма пришедшего товара?

тамож платежи - имеется в виду 5% - они идут в расходы по прибыли?


ГТД в стр.12.1,сумму берете из самой ГТД,только чтоб сходилась с НДСом,отраженным в ней.(жаль, не на той фирме,перед глазами нет доков).
5% идет на удорожание товара ну и в расходы
А вообще,если у Вас 1С,то она почти все сама сделает.
спасибо всем огромное- кажется все легло по полочкам в голове..))
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00035000000000007