Всем привет! Нужна срочно ваша помощь, дорогие форумчане! У меня в марте месяце прошла первая поставка от нерезидента. Первая оплата по контракту прошла 1 апреля. Как отразить в декларации по НДС (сумма, строки) этот приход товара и тамож. платежи.
Нужно ли еще в каких-то отчетах это указывать.
Всем кто поможет или даст полезные ссылки - буду оч благодарна!!!
ГТД в стр.12.1,сумму берете из самой ГТД,только чтоб сходилась с НДСом,отраженным в ней.(жаль, не на той фирме,перед глазами нет доков). 5% идет на удорожание товара ну и в расходы А вообще,если у Вас 1С,то она почти все сама сделает.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.