Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Включение в бюджетное возмещение сумм НДС при получении услуг от нерезидента

Відправлено користувачем Samanta 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Постійний лінк новини, що обговорюється: [news.dtkt.com.ua]

Тогда как же отрицательный остаток по стр. 26? если они его не примают.

Кстати, никто не видел это письмо? по запросу выдает только ДтКт, на сайте налоговой и ВР, что то не найду.
12 травня 2010, середа :: Податки, збори ::

Включення до бюджетного відшкодування сум ПДВ при отриманні послуг від нерезидента

Лист ДПАУ від 15.04.2010 р. №7466/7/16-1517-04 «Щодо можливості включення до бюджетного відшкодування сум ПДВ із послуг нерезидента»
ДПАУ надала відповідь на запит щодо можливості відображення у складі бюджетного відшкодування сум ПДВ, сплачених, нарахованих, відображених у складі ПЗ в податковій декларації з ПДВ за операціями з отримання послуг від нерезидента на митній території України.

Так, податкова зазначає, що в основу розрахунку суми бюджетного відшкодування покладено єдиний принцип: проведення грошових розрахунків з постачальниками за придбані товари (послуги), а якщо постачальник — нерезидент, то з бюджетом.

Оскільки податковий облік операцій з отримання послуг від нерезидента на митній території України не передбачає окремої сплати до бюджету ПДВ, то ПДВ за такими операціями не включається у р. 2 Розрахунку суми бюджетного відшкодування.


Маріанна ХОМІЦКА, «Дебет-Кредит"


Спасибо, нашла, согласно этого письма отбила строчку 26. Кстати, они об этом как всегда не знали, видели письмо в первый раз smiling smiley После долгих прений, отчет завизировала инспектор, так что можно сказать спасибо Любченко, что он пишет такие письма smiling smiley
ужасное письмо, как же теперь быть тем, кто включил НДС по импорту услуг в бюджетное возмещение?
Las_Svetos Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> ужасное письмо, как же теперь быть тем, кто
> включил НДС по импорту услуг в бюджетное
> возмещение?


подавати уточнюючі і зменшувати рядок 25, а збільшувати 26

а куда этот рядок 26 потом девать, если у нас "-" каждый месяц из-за экспорта?
Подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что в следующем периоде этот рядок 26 попадет в 23.2 и опять упадет в 26 и так навсегда?
Да, пока не перекроется, или они не напишут что-то новое
бардак, конечно. Когда мы эту сумму ставили в обязательства, она "съела" наше законное возмещение, а теперь пусть висит.... да уж...
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00047900000000001