Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Нестандартная ситуация по заполнению НДС

Відправлено користувачем buhgalter 24 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Подскажите мы плательщиками налога на общих основаниях, но не были плательщиками НДС. В мае этого года получили аванс( 300 тис) за изготовление готовой продукции.Аванс без НДС. С 03.06.2010 мы получили свидетельство НДсника.И начали закупать материалы для изготовление продукции.Теперь как нам отразить в Налоговой декларации и реестре налоговый кредит по закупленым материалам , которые пошли на неналогооблагаемую операцию( 300 тис).В каких строчках.? и в каком соотношении???Очень жду ответа
Если следовать букве закона, то и налоговые ибязательства и налоговый кредит возникают по первому событию. Если следовать логите, то материалы, закупленные для такой продукции надо учитывать с НДС с указанием их полной стоимости в строке 10.2 декларации
в последнем ДтКт есть статья по этой теме со ссылками
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00031800000000001