Подскажите мы плательщиками налога на общих основаниях, но не были плательщиками НДС. В мае этого года получили аванс( 300 тис) за изготовление готовой продукции.Аванс без НДС. С 03.06.2010 мы получили свидетельство НДсника.И начали закупать материалы для изготовление продукции.Теперь как нам отразить в Налоговой декларации и реестре налоговый кредит по закупленым материалам , которые пошли на неналогооблагаемую операцию( 300 тис).В каких строчках.? и в каком соотношении???Очень жду ответа
Если следовать букве закона, то и налоговые ибязательства и налоговый кредит возникают по первому событию. Если следовать логите, то материалы, закупленные для такой продукции надо учитывать с НДС с указанием их полной стоимости в строке 10.2 декларации
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.