Уважаемые форумчане, может у кого-нибудь была ситуация:
допущена ошибка в додатке 1 Декларации по НДС (неверно указана дата налоговой накладной за прошлый месяц),
необходимо исправить, т.к. у поставщика идет проверка и наши даты не совпадают.
Можно ли применить метод исправления ошибки такой, как исправление в расшифровке контрагентов (сторно неправильной записи + верная запись)? На общие показатели Декл. ошибка не повлияла.
Заранее спасибо!