Tserian Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Добрый день!
> Подскажите пожалуйста, как правильно сделать.
> В Декларации по НДС за июль была допущена ошибка -> был неправильно внесен ИНН (ошибка в одной цифре,
> но факт есть факт).> Так вот, лучше сдать уточненную Декларацию за > июль, где только в приложении 5 показать
> соответственно неправильный ИНН и правильный с > минусом и плюсом. Или таким же исправлением, но в
> Декларации за август (тем более, что за август > будем как ошибку показывать НК не включенный в
> июле).
>
> Спасибо за совет!
Лучше сдайте пустую уточненку+Дод,5,
Так было в нал. консультации