Подскажите, пожалуйста, исправляю ошибку прошлого периода(в июле не провела 2 н/н)) в декларации по НДС через 16,1. В реестре нал. накладных за август я их указала и автоматом они попали в дод. №5, Но если я исправляю ошибки через 16,1 они не должны отразиться в дод.5. Как правильно? их убрать из дод.5?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.