Добрый день. нужен совет. сдан отчет по НДС за 3 кв. сейчас обнаружили, что за 2 кв. были занижены налоговые обязательства в бюджет. как исправить ошибку? подать уточнюючий розрахунок? спасибо
спасибо. а штраф 5% на тот же счет, что и НДС платить? как правильно написать назначение платежа? по ндс так пишу: *101; 1234567890; код платежу - 14010100 спасибо!
zoloto Автор рядків: ------------------------------------------------------- > Уточнюючу за 2кв.+ 5% > ________"Можно подать "Нову звітну декларацію", > еще же срок за 3 кв не прошел"__________ > Яка нова звітна 2кв???
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.