Молодое предприятие ( еще нет 12 мес с момента регистрации), - НДС, к примеру ,100 000,00
Весь этот НДС содержится в 26 строке, После 12 месяца, я его должна перенести в 25.2( мы не будем возмещать, будем только пользоваться). 1) В 25,2 я должна перенести только оплаченный НК.( в будущем)? 2)А в 26 я могу показывать весь нк , даже не олпаченный ( т.к все равно мы не можем возмещать как молодое предприятие)??
Дело в том, что я начала работать с октября, и сейчас разбираюсь что и как НО показываем, но они всега съедаются Нк Т.е я через 12 мес отниму весь неоплачен НК и в 25,2 покажу только оплаченный ?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.