Возникла следующая ситуация: наш поставщик-перевозчик - ФОП - плательщик НДС и имеет свидетельство об уплате единого налога.
Он выставил два счета за оказанные две услуги - в одном счете пишет "единый налог" и выставляет его без НДС, во втором пишет - "на общих основаниях" и выставляет его с НДС. В счетах, соответсвенно, один и тот же ИНН и один и тот же расчетный счет. Созвонилась с его бухгалтером, а она мне говорит, что у них в городе принята следующая система налогообложения для ФОП: все операции деляться как бы на две части - если платежи к ФОП приходят под грифом "единый налог" и в назначении указано "без НДС", то они включаются в отчет о едином налоге и не облагаются НДС, а если, соответственно, платеж приходит на расчетный счет с указанием суммы НДС, то эти суммы учитываются как доход на общей системе и попадают в декларацию о доходах... причем она сдает оба эти отчета в периоде....
Честно, я о такой системе слышу в первый раз и задалась вопросом, может я совсем не знаю нашей системы налогообложения и неправильно веду учет у всех своих частников (15 чел)????
Скажите, такое вообще может быть?