Когда я делала декларацию по НДС за март 2008 я в расшифровке нк поставила, что все налоговые получены в марте. хотя на некоторых из них фактически была прежняя дата.Скажите, это существенная ошибка и как её исправить?
В налоговой при сверке контрагентов по ИНН будет нестыковка.В идеале-это сделать уточненку по дод.5 или ждать,когда позвонят.Уточненка делается точно так,как по 1-ДФ.
В дод.5 ставим - коригуюча и те,которые заменяются заполняются,но со знаком "минус"и тут же следующими строками так,как должно быть (и уже с плюсом получается).В итоге ничего не меняется. К этому дод.5 нас попросили сделать уточненку к Декл.по НДС(прилож.5).Там заполняется по строкам только разд.1 и то же самое разд.7.Все! И по электронке!
советую правильно расставлять периоды выписки, дабы потом не объясняться с налоговой
______________________________________________________________________________ У нас страна огромных возможностей! Не только для преступников, но и для государства. (Н.Фоменко)
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.