Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Купили у ЧП неплательщика НДС товар. Нужно ли нам указывать его в 1ДФ?

Відправлено користувачем Natali 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Купли у ЧП неплательщика НДС (к тому же не имеющего печати) товар по безналу. Он нам выдал счет -фактуру, расходную накл. и квитанцию об уплате единого налога своего.
Я так понимаю расходы на ВР однозначно. и еще: нам нужно указывать его в 1ДФ или необязательно?
спасибо.
Обязательно, с кодом платежа, по-моему 42,но посмотрите в кодировке
да? а ссылочку на нормативку где сказано что обязательно не дадите? потому что я вот помню что если он дал нам копию квитанции об уплате единого своего то не обязательно.. мож что-то поменялось?


Если он дал копию квитанции о единого налоге, то это освобождает вас от уплаты за него НДФЛ, а от отображения в 1ДФ, посмотрите нормативку по НДФЛ и по 1ДФ , честно каким конкретно документом-не помню
Порядок заполнения и предоставления налог агентами налогового расчета ,,,,, № 960/8281 от 22.10.2003 г
доходи, що виплачуються самозайнятій особі (приватному підприємцю, нотаріусу, адвокату та ін.) виділено до окремої ознаки «42». 
а если не отобразить? какие санкции? спасибо
Что подать с ошибкой, что не подать совсем-51 грн штрафа
Никаких санкций, т.к. вы не являетесь налоговым агентом при выплате дохода физлицу единщику.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00032799999999999