Подскажите. пожалуйста. в октябре на была выписана н/накладная на предоплату (с НДС).
В ноябре почти на эту сумму нам предоставлены услуги, освобожденные от НДС. Поставщик выписал РК с отрицательным значением НДС с пометкой: причина корректировки - ставка НДС.
В додатке 1 мы ставим отчетный период - ноябрь,
отчетный период, за который исправляются ошибки - октябрь, или ноябрь?
И в какую строку в деке ставить данную сумму: в 16.2 , или 16.4?
Спасибо