Хочу продолжить тему
Мне надо в январской декл. уточнить НДС ч/з стр. 8 и 16.
Когда сдавала декабрь в реестр включила не весь объем продаж и не весь нал.кредит. реестр был =прил.5 и = стр. 1. и 10.1.
Теперь сдаю январь и в прил.1 заявляю объем декабря. и теперь получается ,что эти нал.накл. НЕ ПОПАДАЮТ в реестр, а каждая нал. накл. декабря отражается в прил.1. я правильно думаю?
В порядке заполн. реестра п.9.5 :
У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих
розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера
"У" (наприклад, ПН - податкова накладна, ПНУ - податкова накладна,
яку включено до уточнюючих розрахунків).
т.е. если подается уточн. расчет только тогда сост-ся реестр к уточн. расчету, а если испр-я производяться ч/з текущую декл.- то тогда прил.1 и реестра нет.? Я правильно поняла?