Как поступить? Наша фирма в первом квартале продала товар.Вд-по первому событиюв первом квартале,конечно.Стоимость товара покупатели оплатили нам во втором квартале. В третьем квартале товар нам вернули.Деньги попросили зачесть в счет уже имеющейся задолженности за третий квартал у покупателя(т.е. мы успели отгрузить товар и тоже были сформированы ВД). Как поступить с валовым доходом от возвращенного товара(за первій квартал)? сторнировать как "товари використані не у господ.діяльності?) спасибо.
Спасибо. совершенно верно.п.5.10 Закона о прибыли. Может я неправильно вопрос задала, ВД по товару конечно нужно корректировать. Просто не определились по какому субконто:
"Зміна суми компенсаціі вартості товарів" согласно ЗУ Про оподаткування п.5.10? или "Товари використані не у господарській діяльності"? согласно Наказу Мінфіну про"Методичним рекомендаціям з бух.обл.запасів" від 20.01.2007? спасибо.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.