Уважаеммые коллеги!
Подскажите пожалуйста в связи с нововведениями.
Ситуация такова:
Украинское предприятие заключило договор с нерезидентом об оказании услуг оренды ж/д грузовых вагонов и цистерн.
Нерезидент оплатил аванс. Напр. 20 000 дол. Закрыто актом по факту на 10 000 дол. Вагоны ездили и катались только за границей.
Что с начислением НО по НДС? Поручается что сейчас надо начислять 20% по первому событию по пункту 186.4 так как в пп.186.2 и 186.3 нигде аренда не указана? Как тогда правильно определить место поставки услуг? получается, что тогда место поставки регистрации поставщика (Украина), или как?
Спасибо заранее за помощь.