Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Заповнення звіту 1-пп перевізниками

Відправлено користувачем manja 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Операції за нульовою ставкою потрібно вносити? і якщо так то з кодом 14010400?
Простої йдуть без пдв не можу знайти код, може хтось підкаже
Винагорода від нерезидента з яким кодом?
Наперед дякую.
невже ніхто ще не заповнював звіт по пільгах? допоможіть.
операції з 0% ставкою правильно поставили код...
для чого простої вносити в цей звіт? вам їх компенсують???


хтось здавав цей звіт через Бест Звіт?
в мене не втягує файл з ОПЗ.. пише не знайдена відповідність для J0201405!
що це таке?
ніколи не здавала цей звіт,як його заповняється по коду 14010400, якщо наприклад обсяг цих операцій 25000 грн. Підкажіть по стовпчиках.
(25000 - обсяг придбаних товарів, робіт, послуг повязаних з наданням цих послуг ) х 20% = .....наприклад 1000 грн.
1) 14010100
2)ПДВ
3)14010400
4) ПОСЛУГИ С ПЕРЕВЕЗЕННЯ.....
5) =6) 1000
а стовпчики 7,8,9,10 як заповнювати?
Також перший раз з цим зіткнулась))))
Quote
Светла
(25000 - обсяг придбаних товарів, робіт, послуг повязаних з наданням цих послуг ) х 20% = .....наприклад 1000 грн.
1) 14010100
2)ПДВ
3)14010400
4) ПОСЛУГИ С ПЕРЕВЕЗЕННЯ.....
5) =6) 1000

а якщо ми посередники і послуги по 0% ставки пдв перевиставляєм замовнику тоді згідно цієї формули в нас буде (25000-25000)*20%=0
тоді у нас 5 і 6 рядок буде з нулями?
7) 01/01/2011
8) 31/03/2011
далі пусто...
Quote
Светла
(25000 - обсяг придбаних товарів, робіт, послуг повязаних з наданням цих послуг ) х 20% = .....наприклад 1000 грн.
1) 14010100
2)ПДВ
3)14010400
4) ПОСЛУГИ С ПЕРЕВЕЗЕННЯ.....
5) =6) 1000


а якщо ми посередники і послуги по 0% ставки пдв перевиставляєм замовнику тоді згідно цієї формули в нас буде (25000-25000)*20%=0
тоді у нас 5 і 6 рядок буде з нулями?

виходить,що так...але виникає питання чи вам потрібно звітувати в такому випадку???
ходила вчора до свого куратора по ПДВ каже що не треба здавати звіт по пільгах по 0% пдв, от тепер думаю треба чи ні?
З сайта ДПА:
ПДВ: деякі питання заповнення звіту за формою N 1-ПП

Хто подає звіт за формою N 1-ПП?
"Звіт N 1-ПП можуть не подавати лише ті суб'єкти господарювання, які не користувалися пільгами з ПДВ, тобто не заповнювали в декларації з ПДВ рядки 2, 3, 4 розділу I "Податкові зобов'язання", рядки 12.3, 13.2 та 15 розділу II "Податковий кредит" або не подавали податкової декларації з ПДВ (скорченої) (внесено зміни з грудня 2005 р. - раніше було обов'язкове подання звіту за формою N 1-ПП незалежно від того, користувався платник пільгою чи ні).
підкажіть для "чайника", як правильно заповнити 1-пп по рядках декларації? перший раз здаю eye rolling smiley
Берете из трех деклараций за квартал строки 2, 3, 4 (реализация), отнимаете строки 12.3, 13.2, 15 (покупка), и результат умножаете на 20%. Это по инструкции. Но я по незнанию покупку не отнимала, проблем не было.
Ось знайшла формулу СП=(Vпост.нуль.-Vприд.)*20%, де Vпост.нуль.-рядок 2 декларації з ПДВ, Vприд. рядки 10.1, 11.1(колонка А). Бухгалтер, яка працювала до мене суму пільг вказує 1670 грн.
Нижче навожу дані з декларації:
2.2 215760 грн. 10,1+11,1 200847 грн.
275915 грн. 179097 грн.
261100 грн. 172512 грн.

СП = (752775 грн. - 552456грн.)*20% = 40064 грн.
Якщо рахувати так, як писали вище, то СП ще більша сума виходить
У Вас расчет правильный. Скорее всего предыдущий бухгалтер ошиблась, или считала как-то неправильно. Только она может сказать, откуда эта цифра взялась.
Звіт ще не здавла, перерахувала суми за 9 міс. Виходить більше 300 тис.грнeye popping smiley Чи можуть виникнути питання щодо суми пільги, чому така різниця, якщо напр., за 2012 рік показано близько 10 тис.грн.?
не прийняли звіт 1пп, помилка - закінчення дії форми - червень 2013р.. як діяти далі?
Раньше у отчета был номер J02014051, а теперь в номере вместо 51, стало 61-J02014061. Сам отчет вроде не поменялся.
спасибо, сейчас попробую передать еще раз
Апну темку.
У нас були перевозення Україна- Крим, і перевізник, і замовник резиденти України, є CMR. Згідно 195.1.3. перевезення підпадає під ставку 0 %.
Чи треба подавати цей Звіт про суми податкових пільг, чи є якісь штрафи за неподання цього звіту? Який код треба ставити?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00034599999999996