Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Проводки по Единому налогу

Відправлено користувачем slavko 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Уважаемые коллеги!
Хочу вернуться к старой теме. Юр.лицо на едином налоге 10%. Кто-то уже читал или слышал окончательный и единственно правильный вариант проводок по начислению ЕН:
43% - ЕН, 57% - ПФУ
Вариант когда 57% ЕН больше рассчитанного при начислении з/пл ЕСВ в ПФУ, т.е на 641 зависает лишняя сумма.
И вариант -наоборот, 57% ЕН меньше расчитанного ЕСВ в ПФУ.

Напишите плиз с учетом 9 кл. счетов, для тех кто на паровозе)))
chernyshev@ukr.net
Лучше сюда напишите, мне тоже интересно )))
Я начисляю только 43% от единого налога. Д-т 92, К-т 6417


Добрые люди, помогите ,чем можете в этом вопросеwinking smiley
Опять же, я прошу ответить, есть ли четка трактовка этого вопроса, или все делают как прийдется и как сами придумали. Используют и 746 и 719 счета, кто-то их не использует, дурдом(
Уже давно в проводках нет четких трактовок. Это еще при старых счетах были очень жесткие правила по проводкам. Сейчас основной принцип проводок - соблюдение логики. Лично я поступают так же как alla4321 - просто начисляю 43% на 92 счет. Начисление ЕСВ идет отдельно полной суммой при начислении зарплаты. Не вижу никакого криминала. Можно, конечно, повыкручивать при начислении единого - 43% на единый, 57% - на есв, потом еще при зарплате доначислить остальное. Но тогда придется все контролировать в ручном режиме, т.к. 1С автоматом такое не рассчитывает. Возникает большая вероятность ошибок.
Хельга, а як у розрахунку ЄП показуєте 10% (6%) чи 43% від цих сум?

в розрахнку все залишилось, повністю, змін же не було по ньому smiling smiley
А единый налог мы платим в гривнах, или в грн и коп? Когда начинаю умножать на 43% выходят копейки, и я не знаю платить их, или округлять?
Я округляю до целых гривен и перечисляю 43%
Меня интересуют проводки по услугам на ЕН.
Поделитесь своим опытом.
361 703 - согласно акта
703 791 - Списание финансового результата
703 641 - (если есть НДС)
801 201 - списание материалов и ТД
803 203
840 220,
831 131 - Амортизация
791 831
811 661 - начисление з/платы
821 651 - ЕСВ
685 311 - расчеты с поставщиками
791 811;821;801;803;84;833; Списание затрат на услуги

Ничего не забыла?
Так получается начислять 10 % от ЕП, а платить 43 % от этих 10%. А как закрыть остаток по 57 %?
И все таки какую сумму платить обязательно в ПФ: с фонда з/п или 57 %? Вот у меня 57 % больше, чем 36,77 % с фонда.
Получаются такие проводки:
849 6141 3000 начислено ЕН 10 %
6141 311 1290 43 % в налоговую
6141 311 1710 57 % в ПФ
8211 6511 1200 начислено 36,77 % ЕСВ
Получается остается переплата (1710 - 1200) 510 грн.
А вот дальше вопрос по проводкам по ЕСВ. Как быть с кредитовым остатком по 6511?
У кого еще какие мнения будут)))?Помоему, этот вопрос сейчас один из самых неурегулированных нашим законодательством и методологией(
Quote
інночка
Я округляю до целых гривен и перечисляю 43%

согласна полностью.. так как в отчете вы ж будете показывать без копеек, поэтому целесообразнее округлить
Quote
MilaYa
Меня интересуют проводки по услугам на ЕН.
Поделитесь своим опытом.
361 703 - согласно акта
703 791 - Списание финансового результата
703 641 - (если есть НДС)
801 201 - списание материалов и ТД
803 203
840 220,
831 131 - Амортизация
791 831
811 661 - начисление з/платы
821 651 - ЕСВ
685 311 - расчеты с поставщиками
791 811;821;801;803;84;833; Списание затрат на услуги

Ничего не забыла?

ну вообще то транзитить восьмой класс счетов сразу на 791 не корректно, хотя инструкция предполагает закрытие Д791 с кредитом 8. Но я считаю все равно нужно 8 класс закрывать на 23, а 23 на 903, а уж 903 на 791счет. Это конечно если у вас бух учет ведется не в сжатом виде
Викладу точку зору, яку я прочитала у виданнях Фактор Бух. тиждень № 18-19 від 09.05.11 : Підприємство платник єдиного податку має фактично сплачувати лише 43% суми єдиного податку та й відображати вмтрати і нараховувати поточне зобовязання з єдиного податку потрібно лише в цьому розмірі. Що стосується 57% єд. под. то їх не потрібно ні нараховувати , ні окремо сплачувати . Замість цієї частини єдиного податку з 2011 р. нараховується і сплачується ЄСВ. У формі № 2-м суму єдиного податку (43%) слід відображати у рядку 091 у тому числі вказавши єдиний податок 10%.
Quote
nata2707
Викладу точку зору, яку я прочитала у виданнях Фактор Бух. тиждень № 18-19 від 09.05.11 : Підприємство платник єдиного податку має фактично сплачувати лише 43% суми єдиного податку та й відображати вмтрати і нараховувати поточне зобовязання з єдиного податку потрібно лише в цьому розмірі. Що стосується 57% єд. под. то їх не потрібно ні нараховувати , ні окремо сплачувати . Замість цієї частини єдиного податку з 2011 р. нараховується і сплачується ЄСВ. У формі № 2-м суму єдиного податку (43%) слід відображати у рядку 091 у тому числі вказавши єдиний податок 10%.

А можно выложить статью из журнала? А то все только предположения.
Ви мені пропонуєте її усю ще раз набрати, тому що можливості відсканувати її я не маю
У ВІснику ПСУ №14 (або №13 точно не пам"ятаю) за цей рік була стаття, де розписані всі прводки по єдиноу, якщо укогось є під рукою журнал, викладуть будь-ласка
Нет конечно, если нет сканера.
2 варианта:
А) Единый налог по расчету получается 100 грн
Начислили Дт 84(92) Кт 6417 43 грн
Перечислили Дт 6417 Кт 311 43 грн
Перечислили Дт 651 Кт 311 57 грн в срок до 20 числа следующего за отчетным, в том числе и отдельно (если больше) при выплате
ЕСВ от з/пл

Б) Единый налог по расчету получается 100 грн
Начислили Дт 84(92) Кт 6417 100 грн
Перечислили Дт 6417 Кт 311 43 грн
Перечислили Дт 6417 Кт 311 57 грн (ПЕРЕЧИСЛЯЕМ В ПФ!!) в срок до 20 числа следующего за отчетным, в том
числе и отдельно (если больше) при выплате ЕСВ от з/пл
Зачет Дт 651 Кт 6417 57 грн
СТОРНО затрат Дт 84(92) Кт 6417 57 грн

пока использую второй вариант, хотя проще и без гемора первый
osja, так Вы все-таки платите 57 % от ЕН не смотря на сумму начислений на фонд? Или же платите только сумму начислений на фонд и указываете в платежке "в т.ч. 57 %". А если 57 % больше?
Мне вот вчера в другом моем пенсионном (у меня несколько предприятий на ЕН) сказали еще одну интересную вещь. Платите мол только то, что начислили на фонд з/п, а 57 % от ЕП их не интересуют вообще. И сказали что у меня теперь переплата большая.
Опять вопрос получается открытым)
Интересно есть ли по этому поводу официальные разъяснения?
Мне вот вчера в другом моем пенсионном (у меня несколько предприятий на ЕН) сказали еще одну интересную вещь. Платите мол только то, что начислили на фонд з/п, а 57 % от ЕП их не интересуют вообще.


Поддержую , мне тоже самое говорили в ПФ
Ну их слова нельзя же ссылаться. У меня все-таки сомнения. Начисляем мы 10 % от единого налога, а не 4,3 % и в отчете тоже указываем 10 %. По логике то что начислили, то и должня уплатить. Если платим только 43 %, то получается на счете 641 недоплата....
Единщики - юрики отзовитесь. Кто как делает?
Quote
Galla
Хельга, а як у розрахунку ЄП показуєте 10% (6%) чи 43% від цих сум?

В розрахунку как требует налоговая - полностью 10%, поскольку бланк пока не поменяли. Они уже сами рассчитывают 43%
Как все-таки в балансе отражать в строку 091 - все 10% или только 43% от них?
От статистики вряд ли можно ожидать ответ, им все все равно. Если придерживаться мнения, что в проводках отражать только 4,3%, а отдельно полностью ЕСВ, то по-моему логично в балансе тоже 4,3% записать.
Подскажите какие проводки у юрлица по единому налогу 5%?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00039100000000003