Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

НДС :потеряли НО апреля

Відправлено користувачем Sestri4ka 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Подскажите пожалуйста.
Предыдущий бухгалтер оставила сюрприз: в декларации по НДС за апрель она не подала одного контрагента на сумму 7000,00 грн. Соответственно занизила наши НО. Как лучше иправить эту ошибку?
И естественно занизили ВД в декларации по прибыли также. Как тут исправлять ошибки?
Заранее всем спасибо за ваши ответы.
Надо подать коректировки к декларациям по НДС и прибыли. И начислить самостоятельно штраф 5%.
- ошибку за полугод. по деклар. по приб. можно исправить в декларации за 9 месяцев

- а по НДС, поскольку у вас занижение налогового обязательства произошло в апреле, то согласно Метод. рекомендаций
относительно исправления плательщиками ошибок, самостоятельно выявленных ими в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость у вас есть возможность подать только уточняющий расчет, но если бы подобная ошибка произошла за июль, то исправить ее можно было бы в декларации за август, а у вас занижение произошло аж в апреле

"...самостоятельно выявленные плательщиком ошибки истекших налоговых периодов в налоговой декларации по НДС могут быть исправлены плательщиком путем:
- предоставления уточняющего расчета в любом будущем налоговом периоде (с учетом сроков давности, определенных статьей 15 Закона N 2181 — как ошибки, которые привели к завышению налогового обязательства, так и ошибки, которые привели к занижению налогового обязательства;
- отражение соответствующих показателей в налоговой декларации:
в налоговой декларации за любой последующий налоговый период (с учетом сроков давности, определенных статьей 15 Закона N 2181, в течение которого такие ошибки были самостоятельно выявлены — в случае исправления ошибок, которые привели к завышению налогового обязательства (т.е. к излишне начисленному и уплоченному);
в налоговой декларации только за следующий налоговый период -
в случае исправления ошибок, которые привели к занижению налогового обязательства. (т.е. к дополнительной оплате, что повлечет доначисление налоговых обязательств и 5% штрафу)..."
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00027300000000002