Предприятие все продает с НДС 20%. Попалась одна единица товара, которая освобождена от НДС. Соответственно входящая налоговая тоже с льготой. Помогите, пожалуйста, так как никогда раньше не сталкивалась: 1. Как это отражается по НДС-ной декларации? 2. Нужно ли что-либо еще распределять по НДС, или просто нет входящего НК и все? 3. Нужно ли сдавать отчетность по льготам?
Не знаю Я же за 10 лет работы впервые такую продажу встречаю, думала, что очень редко бывают.
1-ПП - он квартальный или нарастающим итогом? В договоре указан код товара, по которому существует льгота. Больше никаких подтверждений права на льготу не нужно?
Про затвердження форми звіту № 1-ПП, Інструкції про порядок її заповнення та Правил обліку податку на додану вартість з метою вдосконалення обчислення вартісної величини впливу пільг з цього податку на формування дохідної частини Державного бюджету України, Держ. податкова адмін. (ДПА), Наказ від 23.07.2004 № 419/453
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.