Підкажіть, будь ласка як правильно відобразити коригування податкового кредиту з звіті з ПДВ? У реєстрі проставити вид документа РК і суми показуємо з "-"? І чи потрібно заповнювати розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на ПДВ (Д1)? Якщо так то колонка податкова накладна за якою проводиться коригування мені проставляти дату і номер подат. накладної по якій була оплата?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.