Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

входящий НДС есть, исходящего нет... Гос-во мне должно????

Відправлено користувачем valeriy 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
все время были на едином налоге и расчитывались с поставщиками на наличку.
Теперь задумались о б/н и НДС....

вопрос: например, я покупаю у поставщика товар "Х" за 5000 грн, оплата по б/н, получаю от поставщика налоговую накладную...
продаю товар конечному потребителю (!) за 5500грн.

Итого: у меня есть входящий НДС - 1000грн.

то есть прибыль (добавл.стоимость) = 500грн + еще 1000 грн мне должно гос-во????

так через полгода такой работы мне ждать регулярные налоговые "набеги"???

или какая схема? что я упустил? новичек в этом пока....


спасибо ответившим.
Вы упустили налоговое обязательство при продаже за 5500.
20%, которые сидят в 5500, составляют 916,67 грн.
Входящий НДС = 833,33, исходящий = 916,67, разница - в бюджет

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
или если 5000 и 5500 - это суммы без НДС, то
соответсвенно НДС = 1000 и 1100, 100 грн. в бюджет

_______________
Корисна інформація для бухгалтера


а как "гос-во" может знать за сколько я продал товар "Х"???

купил за сколько - понятно, должны быть документы от поставщика, да и по р/с видно сумму платежа.

а за сколько продал....?

я могу указать, что продал за 5010 грн.

НДС с 5010 грн - 835 грн
входящий - 833,33

итого в бюджет - 1,67грн))))))))))))

как контролируется этот процесс?


спасибо ответившим.)
valeriy Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> а как "гос-во" может знать за сколько я продал
> товар "Х"???

Здрасте.... а кассовый аппарат?

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Quote

все время были на едином налоге и расчитывались с поставщиками на наличку.
Теперь задумались о б/н и НДС....

вопрос: например, я покупаю у поставщика товар "Х" за 5000 грн, оплата по б/н, получаю от поставщика налоговую накладную...
продаю товар конечному потребителю (!) за 5500грн.

Итого: у меня есть входящий НДС - 1000грн.
то есть прибыль (добавл.стоимость) = 500грн + еще 1000 грн мне должно гос-во????
так через полгода такой работы мне ждать регулярные налоговые "набеги"???
или какая схема? что я упустил? новичек в этом пока....
спасибо ответившим.

По Вашей схеме Вы можете покупать товар "Х" за 5000 грн. и продавать за 4000 грн. и не быть в убытке, так как государство возместит smiling smiley
Ну это если вы уверены, что сможете доказать (при проверке), что иначе продать, как ниже себестоимости, никак нельзя было. Но это очень стремно, потому что такие вещи налоговики не пропускают и доначисляют НО и ВД, а вы потом в суде доказывайте....
Лучше не рисковать, а хотябы в 0 продавать или с небольшой наценкой.
\\ Лучше не рисковать, а хотябы в 0 продавать или с небольшой наценкой.

Ну и смысл таких ителодвижений? smiling smiley
Налогов нет, но и прибыли-то тоже нет....

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Первый курс стяжателей госбюджета, да?
Многие серьезные компании, экспортеры, например, имеют миллионные суммы некомпенсированного НДС. И лишь не многие играют в игры с Государством по его компенсации. Проще, не ища приключений на свою задницу, реализовывать схемы его дебетования.
а если я буду продавать товар не конечному потребителя, а юр. лицу (СПД), то кас. аппарат тоже нужен?

можно по такой схеме:

поставщик ------------------------- я (с НДС)-----------------мой друг (на едином)------------------конечный покупатель.

5000 грн с НДС-------------------5010 грн с НДС-----5500 грн без НДС---------------------------.....................

то есть: я покупаю за 5000 с НДС, перепродаю другу за 5010, а он продает конечному покупателю за 5500!!!


я и мой друг = одна кантора!)))
У друга возникает НО с 5500.
Не надо изобретать велосипед smiling smiley

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Ошибка вот здесь:

НДС-----5500 грн без НДС---------------------------.....................


5500 - С НДС

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
да понятно, что "велосипед" давно изобретен, просто вот столкнулся и в голову приходят всякие схемы.

но тогда вопрос:
"Ошибка вот здесь:
НДС-----5500 грн без НДС---------------------------.....................
5500 - С НДС"

почему с НДС?

"друг" - на едином налоге, он получается не плательщик НДС...

значит, НДС заплачу только я (1,67грн с 10 грн наценки... гипотетически так сказать...)

кажется так...!
Можете не делать наценки и ничего не платить

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000487