Подскажите исправляю ошибку по НДС в новой деке в первый раз:
1. Был завышен НК стр. 12.1 в декларации в октябре
2. Заполняю УР как дополнение к декларации за ноябрь
3. В УР у меня положительное значение стр. 25 (Сумма НДС к уплате), в стр. 26 5% ш/с
Вопрос: в декларации за ноябрь я где то указываю эту сумму завышенного НК на который по идее долен уменьшиться НК декларации????? или я просто делаю декларацию с текущими показателями и отправляю вместе с ней УР???
У меня в декларации за ноябрь НДС к возмещению т.е. я фактически плачу только 5% ш/с это если
Как правильно кто заполнял подскажите пожалуйста!!!!