Добрый день. Помогите, пожалуйста, в такой проблеме:
1. Было выписано 2 налоговых накладных покупателю: 1-я - когда он был плательщиком НДС, 2-я - когда он не был плательщиком НДС.
2. Теперь делаем возврат товара, когда покупатель снова плательщик НДС.
Вопрос: 1) С каким № свидетельства НДС выписывать корректировку к 1-й налоговой?
2) Указывать в корректировке ко 2-й налоговой новый № св-ва НДС или ноль? и как ее отражать в Додатке 1?
У кого были такие ситуации - как делали? Заранее спасибо.