Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Корректировка к налоговой неплательщику НДС

Відправлено користувачем azar1 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Добрый день. Помогите, пожалуйста, в такой проблеме:
1. Было выписано 2 налоговых накладных покупателю: 1-я - когда он был плательщиком НДС, 2-я - когда он не был плательщиком НДС.
2. Теперь делаем возврат товара, когда покупатель снова плательщик НДС.
Вопрос: 1) С каким № свидетельства НДС выписывать корректировку к 1-й налоговой?
2) Указывать в корректировке ко 2-й налоговой новый № св-ва НДС или ноль? и как ее отражать в Додатке 1?

У кого были такие ситуации - как делали? Заранее спасибо.
Я думаю, к первой с новым свидетельством НДС (действующим на дату корректировки), но ко второй думаю ненадо отдавать 1 экземпляр им на руки, просто подписать и оставить у себя
Спасибо. По 1-й понятно. А по 2-й - ИНН в додатке 1 указывать или без ИНН написать? Строки прочие в этом додатке нет. А если указать с ИНН, то вылезет расхождение по базе налоговой.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000253