Подскажите, при распределении НДС (строка 15 декларации), нужно ли делать разбивку/распеределение сумм в реестре так, как в Додатке 5? Если да, то как?
Я не уверена, что 100% правильно, но делаю в реестре 2-мя строчками 1 - НН как есть 2 - дата, № НН, поставщик- так же как и стр.1, суммы со знаком "-" в колонках 9,10 кот. нужно снять с НК и со заком "+" в колонках 11,12, колонка 3 (вид документа) ставлю ПНР. Поправьте, если это неправильно.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.