Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Подскажите, пожалуйста, завтра буду подавать уточенку по НДС (в деке за февраль включила лишнюю НН от поставщика).Нужно ли к этой уточненке еще и Дод.5 подавать и Реестр?
Очень срочно!Спасибо.
дод.5 звичайно, а реєстр ні.

Все відображаєте в реєстрі лютого, тобто зайва накладна з січня відображається з мінусом і пишеться біля неї ПНУ

А не проще сегодня подать новую звитную, если это за февраль? У Вас ведь есть время?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00025199999999992