Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

НДС возмещение

Відправлено користувачем Линда 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 2    Сторінки: 12Наступна
НДС возмещение
Возможно, ли вновь зарегистр-у пред-ю плательщиком НДС и купившим недвижимость возместить НДС?
Re: НДС возмещение
200.5. Не мають права на отримання бюджетного відшкодування особи, які:

були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів);

мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).


значить виглядає, що маєте право на БВ

Re: НДС возмещение
Galla СПАСИБО!!! значит в месяце покупки можем подавать.


Re: НДС возмещение
Не в месяце покупки, а в следующем за месяцем покупки.
Re: НДС возмещение
пк - місяці придбання, а до БВ в наступному місяці

Re: НДС возмещение
не знала... ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!! УДАЧКИ!!!
Re: НДС возмещение
Так и не нашла где почитать полную процедуру на возмещение НДС. Проверьте кто знает!!! ПЛИЗ!!!
1. Заполняю додатки к декларации на возмещение в текущем месяце, (в прошлом месяце было приобретение): додатки 2,3,4.
2. Переношу из прошлой деки строки 20.2 в текущую в строку 21.2, по додатку 2 в строку 22,по додатку 3 и 4 в строки 23.1 и 23
3. Сдаю по электронке, получаю квитанции, распечатываю еду в ГНА ставлю отметку на одной деке и везу ее в Госказначейство.
Так или нет??? я ничего не забыла???
ПРОВЕРЬТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!
Re: НДС возмещение
вести нікуди нічого не треба. Тепер сидіть і чекайте перевірки або можливо підпаддаєте під автоматичне відшкодування?

Re: НДС возмещение
Как! разве в Госказначейство ненадо???? под автоматическое нетsad smiley
Re: НДС возмещение
принаймні у Львові не треба в казначейство :-)

Re: НДС возмещение
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
пока только отправила,а квитанции приходить не хотят.............. ждемwinking smiley
Re: НДС возмещение
За сутки дошел отчетsmiling smiley
Re: НДС возмещение
А еще вопрос: здание год строили-строили, 18.05 таки ввели в эксплуатацию. Декларацию на БВ можно подавать уже за май?
Я была уверена, что да.
Но в отделе возмещения не уверены, мол может быть в деке за июнь.
1.Подскажите, а в деке за июнь где еще должны отражаться заявленные суммы к возмещению за май???
или пишем отчет за июнь как "с чистого листа" не перенося никаких прошлых сумм?
2.где - то отражаются суммы которые были заявлены и были выплачены?
Re: НДС возмещение
Quote
Линда
1.Подскажите, а в деке за июнь где еще должны отражаться заявленные суммы к возмещению за май???
или пишем отчет за июнь как "с чистого листа" не перенося никаких прошлых сумм?
2.где - то отражаются суммы которые были заявлены и были выплачены?

2. ніде
2. такі суми (тобто суми, які ви заявили в деці в 23 рядку і які вам вже підтвердили, пройшла перевірка) світяться у вас по особовому рахунку в ДПІ як переплата. якби перевірка якусь суму не підтвердила, то цю суму знімають з КОР датою 10 після виписки ППР

Galla спасибо огромное!!! зачит заполняем обычную деку без всяких переносов.
Re: НДС возмещение
Quote
Линда
Galla спасибо огромное!!! зачит заполняем обычную деку без всяких переносов.

саме так :-)

Пребольшущее МЭРСИ ГАЛИНКА:-)))
Еще появились вопросыsad smiley
Если отказано в возмещении, согласно полученного протокола ставлю всю сумму невозмещенного НДС опять в деку до решения судебных споров по 24 строке???
Re: НДС возмещение
Quote
Линда
Еще появились вопросыsad smiley
Если отказано в возмещении, согласно полученного протокола ставлю всю сумму невозмещенного НДС опять в деку до решения судебных споров по 24 строке???

причина відмови? якої форми повідомлення рішення ви отримали?
коли подали до суду - в який термін від дати ППР?

Не подпадаем под автоматичное возмещение. На суд еще не подали, пишем. строк подачи еще есть.
Re: НДС возмещение
Я теж вперше стикаюсь з бюджетним відшкодуванням. Якщо в нас така ситуація, то як краще все відобразити?
Ми платники ПДВ з 01.04.12, за червень виходить від'ємне значення 165 тис. , з них придбані ОЗ (сума ПДВ 115 тис.) + 50тис. від закупок товарів і послуг. Як краще поступити зараз показати всю суму від'ємного чи лише суму ПДВ придбаного ОЗ?
У який рядок в декларації за липень відображати це від'ємне значення у 23.2 чи 24? Коли я можу використовувати цю суму для зменшення суми податку до сплати у наступних періодах.
Дякую за допомогу!
Re: НДС возмещение
Колеги, допоможіть, будь ласка!
не можу зрозуміти різницю між 23.2 і 24 рядком.

24 рядок зависає і у місяцях коли виникає позитивне значення зменшується поступово з кожною декларацією доки не зникне зовсім? 24 рядком можна зменшувати позитивне значення наступних періодів без обв'язкової перевірки і без вимоги оплаченості і віку платників (для зареєстрованих до 12 місяців)?

23.2 показується раз в декларації записає на особовому рахунку підприємства як передплата? Обов'єзково має бути підптерджена податковою перевіркою і може бути застосована лише платниками з реєстрацією після 12 місяців? А суми податку до сплати знімається не за рахунок від'ємного значення попереднього періоду, а за рахунок зависшої передплати?

Я правильно розумію? Який рядок краще використовувати?
Люша так вы здесь и прочитайте выше все описано. если вы хотите получить бюджетное возмещение,то можете подать на возмещение только в следующем месяце и только на сумму ваших основынх средств. остальное будет постепенно списываться по 24 строке в которую тоже попадет в следующем месяце.
Re: НДС возмещение
если меньше 12 мес, но бюджетное возмещение, т.е. стр.23 не имеете права
если ставите в 23,2, то попадает на лицевой счет, но используется тогда, когда появляется стр.25, т.е. сначала съедаете строку 24, а потом списывается с лицевого счета
в лицевой счет попадает сразу после сдачи декларации и используется без проверки, но проверка потом все одно будет
Имеет ли значение на каком счете стоит основное средство для возмещения НДС по ним:
на 10 или на 15 счете. Если они еще не вводились в эксплуатацию, т.к. после покупки производится ремонт. Повлияет ли их нахождение на 15 счете бух учета на возмещение НДС??? Или надо их ввести в эксплуатацию и поставить на 10 счет хоть на однин день???
Re: НДС возмещение
на 15 рахунку не основні засоби, тобто ОЗ має бути на 10

но это же капитальные инвестиции в основные средства?!
Re: НДС возмещение
капітальні інвестиції - це ще не ОЗ.
Подивіться по ПСБО 7

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"
Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Об'єкт основних засобів - це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством. { Абзац дев'ятий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 }
Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством. { Пункт 4 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 372 ( z0452-11 ) від 18.03.2011 }

Да, похоже надо ввести, а потом опять вывести........... СПАСИБО!!!!!!!!
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 2    Сторінки: 12Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00045300000000004