Добрый день. Несколько лет не закрывала сч. 79. Т.е. не делала проводку списания на сч. 441 или 442. Сейчас разбираю ситуацию. Что собственно я упустила? Изменить задним числом. Или доработать до конца года а потом сделать списание за несколько лет? Кто как думает? Спасибо.
А балансы Вы сдавали с незакрытым счетом? Если нарушаете отчетность- доработайте и закройте, если ни на что не влияет, лучше закрывать как положено -в конце каждого года(или как у Вас в учетной политике)
Статистику ві все равно сдавали свернутой цифрой - иначе баланс бы не получился - стр 350
То, что у вас не закрытое сальдо, не есть хорошо.. Но .. в задние числа я бы не лезла почему - много перепечатывания. Сверните в текущем периоде прошлые долги, а этот год можно свернуть в конце текущего
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.