проплатили от фирмы за разговоры киевстару 300 грн.пришла налоговая накладная: Сумма без НДС:235,29 НДС:47,06 ПФ:17,65 Как правильно провести? Что попадет в НДС(ну я так понимаю 47,06), что попадет в ВР? куда это ПФ девать? спасибо.(никогда с таким не сталкивалась).
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.