Дорогие бухгалтера! поделитесь, пожалуйста опытом. Предприятие(предоставляет услуги по ремонту оборудования) с 20 марта стало платильщиком НДС. От заказчика поступила предоплата в период до 20 марта (первое событие), акты выполненых работ выписаны в конце месяца (второе событие). Подскажите, пожалуйста, как начислить обязательство?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.