Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Як правильно виписати податкову накладну на частковий аванс?

Відправлено користувачем YuraKo 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Наша фірма виписала рахунок на оплату на суму 680 000 грн.. Покупець перерахував попередню оплату в таких сумі:
-10.05.12 р. 400 000 грн.,
-11.05.12 р. 280 000 грн.

Питання:
Як правильно виписати податкові накладні?
Що зазначити в стовпчику "Номенклатура товарівв", якщо в рахунку було виписано 20000 кг. по ціні 34,00 грн.?
10.05.2012 - к-сть 11764,7058кг;
11.05.2012 - к-сть 8235,2942кг.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Тільки якщо були проплати то ПН по проплатах виписуєте. а якщо була послідовність: аванс, реалізація, і решта проплати.
то перша ПН буде на аванс
а друга ПН буде на дату реалізації.


rainy_days ви текст в пості читаєте перш чим відповідать?!?!?!

Покупець перерахував попередню оплату в таких сумі:
-10.05.12 р. 400 000 грн.,
-11.05.12 р. 280 000 грн.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
усе читаю, просто усякі нюанси бувають, можливо автор написав тільки про проплати, бо вважає, що тільки на них орієнтуватись може.
інколи на форумі можна дуже цікаві пости побачити і купу дурних питань, не бачу нічого страшного, що уточнила.
Уточнюю: Відвантаження товару покищо не відбулося.
Але ж оплата повна вже пройшла.
Значить податкові повинні бути.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Так. Я зрозумів. Просто виникало питання: Чи виписувати кількість товару таким чином 10.05.2012 - к-сть 11764,7058кг;
11.05.2012 - к-сть 8235,2942кг.?
Quote
YuraKo
Так. Я зрозумів. Просто виникало питання: Чи виписувати кількість товару таким чином 10.05.2012 - к-сть 11764,7058кг;
11.05.2012 - к-сть 8235,2942кг.?

Да, все правильно.
Я якщо рахунок на послугу / оренда стоянки в березні/ 1904 грн. Предоплати були 06/03 -274 грн 06/03 200 грн. 18/03 -1430 грн. як правильно виписати накладну.
Підкажіть-будь ласка: отримали 20%-відсотковий аванс за виріб. В податковій накладній написала в гр.5 "відсотки", в гр. 6 - 20. Тепер розумі, що це невірно, треба було "шт." та "0,2" відповідно?
Quote
karina
Підкажіть-будь ласка: отримали 20%-відсотковий аванс за виріб. В податковій накладній написала в гр.5 "відсотки", в гр. 6 - 20. Тепер розумі, що це невірно, треба було "шт." та "0,2" відповідно?

Да.
С 01.03 такого количества как "послуга/проценти" порядок заполнения НН уже не предусматривает.
Quote
Aleksa_
Quote
karina
Підкажіть-будь ласка: отримали 20%-відсотковий аванс за виріб. В податковій накладній написала в гр.5 "відсотки", в гр. 6 - 20. Тепер розумі, що це невірно, треба було "шт." та "0,2" відповідно?

Да.
С 01.03 такого количества как "послуга/проценти" порядок заполнения НН уже не предусматривает.

Дякую, також розібралась. Якщо платнику паперові накладні я можу замінити, як бути з тими, що зарєестровані в ЕРПН? З нього можуть зняти податковий кредит у випадку розходжень граф 5-6 паперових накладних з зареєстрованими?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00031900000000001