Подскажите пожалуйста, как вы проводите в 1С -НК и базу налогообложения по транспортным услугам (импорт)?
1. На основания ГТД (т.к. в нее добавили сумму транспортных затрат до границы Украины и с него соответственно уплачен НДС) проводим запись книги приобретения?
2 . На основании договора с транспортниками (счета и т.д.) - ЗКП (только НДС "О"), а по Украине уже + 20%НДС.
И еще с НК при импорте понятно - мы все, что заплатили на таможне включаем в НДС кредит в строчку 12.1 (колонка Б), а в 12.1 колонке А - база налообложения???? Мы смотрим по ГТД (это грубо говоря НДСх5)????