Допоможіть будь-ласка. Не знаю як правильно зробити.
В квітні поставщик виписав мені подат.накладну на суму 600,00 - я не включаю її в ПК за квітень, так як в ЄДР податкових накладних під цим номером податкової накладної зареєстрована інша сума - 680,00.
В травні я отримала розрахунок коригування на -80,00, та остаточну ПН на суму 600,00грн.
Поставщик пояснив, що в них відбувся збій програми, і тому вийшла така путаниця.
Я правильно зробити:
Зареєструвати в реєстрі ПН накладну на суму 680,00 та розрахунок коригування до ПН -80,00?
А навіщо тоді мені ПН 600,00 ??