Від постачальника прийшов РК до ПН (коригувався тільки код ЗЕД), тобто коригуання суми "0". Як її відобразити в Реєстрі і чи потрібно показувати в деці і де саме?
давайте так, як би мало бути зі сторони постачальника, якщо ПН зареєстрована з неправильним кодом, необхідно було зробити РК на цю ПН, в РК все зазначити з мінусом, а потім виписати нову ПН з новим номером і наново зареєструвати і дати вам і РК і нову ПН!
наша фирма поставщик, такие ситуации были. Я покупателям просто отдавала правильные НН. Неужели вы думаете, что налоговая даже коды будет проверять? зачем так все усложнять. Miko, позвоните поставщикам - пусть они у себя эту корректировку не проводят и Вы тоже не отражайте ее.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.