152.9.2. у разі якщо особа ставиться на облік органом державної податкової служби як платник податку в середині податкового періоду, перший звітний податковий період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду;
У нас та же ситуация, только предприятие создано 6 августа, НДС с 01 октября.Значит, до 20 ноября Декл. с НДС сдать нужно. А Декл о прибыли за 3 кв. не сдаем.УРА!!! я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛА?
Quote rainy_days Так і є , у Вас звіт би просто не прийняли за неповний період, це якщо на флешці нести.
У нас приняли за неполный период по электронке, но была нестандартная ситуация. Регистрация в январе, а с 1 апреля единый налог 5%. Поэтому за 1 квартал приняли деку, а со 2-го ЕН.
Quote confex У нас та же ситуация, только предприятие создано 6 августа, НДС с 01 октября.Значит, до 20 ноября Декл. с НДС сдать нужно. А Декл о прибыли за 3 кв. не сдаем.УРА!!! я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛА?
Якщо зареєстровані платниками ПДВ з 01 жовтня, то до 20 листопада подаєте декларацію з ПДВ за жовтень. І декларація річна з податку на прибуток , все вірно.
Quote rainy_days Так і є , у Вас звіт би просто не прийняли за неповний період, це якщо на флешці нести.
У нас приняли за неполный период по электронке, но была нестандартная ситуация. Регистрация в январе, а с 1 апреля единый налог 5%. Поэтому за 1 квартал приняли деку, а со 2-го ЕН.
Ну я так і сказала, на флешці, в ручному режимі , зачастую не приймають, а в електронній звітності приймають.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.