Подскажите пожалуйста, правильно ли в понимаю. Сдаемся поквартально. в копии реестра за ноябрь ошиблась в сумме полученной налоговой накладной (в свою сторону) реестр за декабрь и деку за 4 кв еще не подавала. теперь в декабрьском реестре нужно показать ошибочную налоговую со знаком минус, а правильную со знаком плюс, а деку делать как обычно? без уточняющего расчета?
в декабре мы получили еще одну налоговую накладную от этого же поставщика. Можно ли уменьшить сумму в декабрьской накладной на сумму ноябрьской ошибки?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.