Поделитесь, п-та, опытом в такой ситуации. Нам оказал услуги нерезидент, мы выписали сами себе НН и отразили в обязательствах в строке 7. Надо ли в следующем квартале ставить в кредит эту сумму в строку 12.4 или это необязательно?
или что-то не так делаем? Я обратилась в газету с вопросом, они ответили - что НО вкл в строку 7, а потом по желанию в строку 12,4 переносим как НК. Сбило с толку слова - по желанию. Я вообще желаю на Кипр)).
Подскажите пожалуйста, у нас импорт товара, перевозчик будет нерезидент. Как мне надо отражать услуги от нерезидента и начислять НДС. Если например инвойса будет два: до таможни и после.Или же все таки начислять на всю сумму? Извините, может для кого-то это легко, но у меня впервые.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.