Поскажите, в спешке торможу, не могу сообразить, если я исправлю ошибку за апрель, то нужно подать вместе с декл. НДС дод.1, в котором я указываю исправление и причину и дод.5 с расшифровкой стр. 1 и 10, но в дод.5, как и в самой декл. НДС, есть разд. 3 "Отчетный период, за который исправляются ошибки" и вот теперь вопрос: (немогу найти письмо в котором налоговая это все объясняет) ошибка эта она же так и сотается только в дод. 1, дод 5 не нужен?