Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Дод.5 и дод.6 к декларации по НДС

Відправлено користувачем karmen2011 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Подскажите пожалуйста в феврале 2014 оказали услуги .освобожденные от НДС неплательщику НДС .как правельно их отразить в дод.5и дод.6 .1с заполнила в обоих додатках в "інші".но я так понимаю .что это наверное не совсем правельно.в дод.6 нужно же операции расшифровывать ..у меня это просто первый раз все эти операции.
И еще вопрос дод.7 он подается каждый месяц .если есть распределение НК или один раз за отчетный период(месяц) и потом по нему (%) считается целый год?Спасибо большое!!!
дод.7 подается первый раз, когда появились освоб от НДС операции, и этот процент применяется до конца года. в декабре подается еще раз и делается перерасчет. в январе еще подается с фиксацией % который вышел за прошлый год и этот % применяется до конца года.
т.е. в декабре и январе подается всегда, + при первой операции


Quote
как правельно их отразить в дод.6 .1с заполнила в обоих додатках в "інші".
У меня тоже возник вопрос по поводу приложения 6
Раньше указывала текст статьи и статью в таблице 2 приложения 6 ( у меня услуги нерезиденту на его территории) Сейчас программа отправила в строку "Инши", Позвонила в 007, ответа не знают. Логически первая строка (где указывается тест статьи) и код инд. плательщика НДС - для резидентов, а "Инши" для прочих, - неплательщиков..
"Инши" для прочих, - неплательщиков. У Вас нерезидент, т.е. неплательщик. И что Вас в этом смущает?
Quote
И что Вас в этом смущает?
Blick, согласна я вами, вы сразу сообразили.. а вот Департамент налоговой - нет. Данная ситуация (ответ 007) выглядела так: " ждите ответа.. ждите ответа..." Смущает не суть вопроса,. а почему своих консультантов не проинформировать по поводу того, что "інші" это неплательщики и нерезиденты..
Меня тоже это интересует. У меня продажа ПО неплательщику НДС. Программа забрасывает в "інші", но там нельзя написать суть льготы. Может написать просто в строке, но без ИНН? Медок не ругается.
У меня сейчас таких операций нет, соответственно нет и дод.6, а раньше в этом додатке по контрагентам разделения не было.
ИМХО, если они не предусмотрели заполнение статьи льготы в строке с іншими, значит это их не интересует. Их интересует только статья льготы для контрагентов-плательщиков НДС. Зачем тогда что-то изобретать?
Подскажите, мы покупаем услуги у нерезидента и перепродаем их нерезиденту, услуги за территорией Украины. Нужно эти операции показывать в декларации по НДС?
Спасибо.
Quote
buh_ua
дод.7 подается первый раз, когда появились освоб от НДС операции
А не підкажете нормативку по цьому. Коли розбиралась з цим питанням зустрічала 2 варіанти:
1) подається, як Ви написали, вперше за місяць в кому з'явились звільнені операції,(джерело не записала)
2) подається дод.7 вперше за місяць в кому були здійснені звільнені і оподатковувані операції (узагальнююча под. консультація №129 від 16,02,2012р.)
Підкажіть, будь-ласка, джерело по-першому пункті.
Quote
25020
Quote
buh_ua
дод.7 подается первый раз, когда появились освоб от НДС операции
А не підкажете нормативку по цьому. Коли розбиралась з цим питанням зустрічала 2 варіанти:
1) подається, як Ви написали, вперше за місяць в кому з'явились звільнені операції,(джерело не записала)
2) подається дод.7 вперше за місяць в кому були здійснені звільнені і оподатковувані операції (узагальнююча под. консультація №129 від 16,02,2012р.)
Підкажіть, будь-ласка, джерело по-першому пункті.
в кому = в якому .
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00052600000000003