Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Чи потрібно подавати 1-ДФ?

Відправлено користувачем Kylinichenko 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Підкажіть, будь-ласка, чи потрібно подавати 1-ДФ ФОПу (орендар) що платить оренду плату теж ФОПу (орендовавець)?
Їм потрібно обом подавати 1-ДФ і показати один одного з ознакою 157?
1-ДФ подают ТОЛЬКО те , кто начисляет/выплачивает доход и удерживает ПДФО. В Вашем случае это тот ФОП, который платит аренду.
А хіба потрібно утримувати ПДФО якщо оренда виплачується теж ФОПу??? Це ж його дохід, з якого він заплатить свої 5% і все...


якщо ви нараховували та сплачували будь який дохід фопу або просто фізичній особі то потрібно подавати 1дф
Quote
Kylinichenko
А хіба потрібно утримувати ПДФО якщо оренда виплачується теж ФОПу??? Це ж його дохід, з якого він заплатить свої 5% і все...
Если у ФОПа есть такой вид деятельности, как "Надання в оренду" (КВЭД 68.20), то, конечно, ПДФО не удерживается.
Quote
nikon
Quote
Kylinichenko
А хіба потрібно утримувати ПДФО якщо оренда виплачується теж ФОПу??? Це ж його дохід, з якого він заплатить свої 5% і все...
Если у ФОПа есть такой вид деятельности, как "Надання в оренду" (КВЭД 68.20), то, конечно, ПДФО не удерживается.

Так є...
Тобто потрібно обом фопам подавати? Я правильно зрозуміла?
Quote
Kylinichenko
Quote
nikon
Quote
Kylinichenko
А хіба потрібно утримувати ПДФО якщо оренда виплачується теж ФОПу??? Це ж його дохід, з якого він заплатить свої 5% і все...
Если у ФОПа есть такой вид деятельности, как "Надання в оренду" (КВЭД 68.20), то, конечно, ПДФО не удерживается.

Так є...
Тобто потрібно обом фопам подавати? Я правильно зрозуміла?
Увы...неправильно поняли...sad smiley
Попробую иначе написать...
1. Кто выплачивает доход - тот и подает 1-ДФ. И в этой 1-ДФ отображает начисленный и выплаченный доход.
2. Если при выплате дохода удерживается и платится в бюджет ПДФО - это тоже отображается в 1-ДФ.
єто вечный вопрос

176.2. Особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані:

а) своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок;

б) подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.
Да, вопрос вечный. Тоже считаю, что ФОПов в 1ДФ показывать не нужно, но показываю, чтоб нищие налоговики не приставали. Но ничего, если примут изменения в НКУ, этот вечный вопрос отпадет, будем подавать всё и обо всём, еще и на покупателей стучать.
Миша, спасибо, я в курсе про "вечный вопрос", в курсе, что если строго руководствоваться пунктом 176.2, тот, кто платит доход, не удерживая ПДФО, не есть под. агент . И, теоретически, не должен подавать 1-ДФ.
Эту тему уже не раз обсуждали и здесь...Мнения расходятся...По собственному опыту говорю : при проверке податковая ХОЧЕТ ВИДЕТЬ в 1-ДФ выплаты ФОПам. И просто обожает делать встречки с ФОПами , типа, а ну-ка, посмотрим, что ФОП пишет в своей Книге...угадал сумму, показанную в 1-ДФ контрагентом, или нет...smiling smiley
Но по любому уж никак не оба ФОПа подают 1-ДФ друг на друга...Это уже из серии фантастики...
ДЯКУЮ всім за допомогу!
Подскажите, пож., предприятие арендует оборудование(станок для производства) у физ. лица по договору аренды с мая месяца. В 1ДФ за 2 кв. я показала с ознакой 157 только в гр. 3а нач. доход и все. НДФЛ не начислила и не выплатила, доход хозяину тоже не выплачивался.Что я должна теперь сделать? Начислить 15%, и подать уточненку за 2 кв. гр. 4а?Будет ли штраф и какой?Надо ли начислить самостоятельно штраф 3% на сумму налога?Или сначала выплатить НДФЛ, штраф 3%, а потом подать уточненку с суммами в гр. 3а,4а,4?Заранее благодарю!
Прочему штраф 3%??? 25%
Спасибо, разобралась ужеspinning smiley sticking its tongue outsmoking smiley
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00028800000000001