23.01 мы зарегестрировали неверную НН, сделали корректировку и отправили ее на регистрацию покупателю. Сразу же выписали правильную 23.01 и зарегили. Покупатель забыл зарегестрировать корректировку. Какие наши действия-мы можем себе включить ее в январь, если он сегодня зарегестрирует ее со штрафом(или без)
У мене ще гірше, ніж ця ситуація: ми повернули кошти покупцю, я зареєструвала коригування, але не з -, а з +, тобто подвоїла свої зобов'язання. Помітила тільки на стадії здавання звітності. Як з цієї ситуації викрутитись? я не можу здати деку за січень з + і платити ПДВ якого немає. На лінії консультації, сказали, що відповіді на це питання немає. Людоньки,що робити? хто з таким спідкався?
Я теж так вирішила. Сьогодні зробила нову коригуючу за січень. Квитанція прийшла що доставлено,але ще не зареєстровано. Хоч би не відмовили у реєстрації.......>< а то лютий якось мені не підходить
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.