Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

как уточнить 2014 год по НДС

Відправлено користувачем Penka 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Коллеги, прошу совета по следующей ситуации с НДС.
в 2014 г была сдана уточненка за август в составе текущей декларации за сентябрь, в которой уменьшен НК за август 2014. и сумма недоплаты составила - 10545грн.
По результатам самой декларации за сентябрь стр.19 должна была бы быть - 15468 грн.
Но я ошибочно "свернула" показатели (15468-10545) и отразила в стр.19 сумму 4923 грн. расчитывая что ничего не надо доплачивать НДС за август из-за того что уточненка в составе декларации. Налоговая начала начислять пеню и определила сумму как налоговый долг.
В итоге сумму по уточненке мы заплатили в феврале 2015, но во всех декларациях за период сентябрь - декабрь 2014 и январь 2015 данные отражены с учетом неверной стр.19 = 4923грн. (15468-10545)
Вопрос: так как стр.19 изначально указана как разница между данными сентября и уточненкой за август, надо ли теперь уточнить все периоды и показать правильную стр.19 или достаточно только уточнить сентябрь, показав в стр.19 сумму 15468 грн.?

Спасибо
еще вопрос: надо ли заполнять новый Додаток 2 при уточнении периодов за 2014 год, ведь там совершенно другие строки?
Penka,
Вам податкова якісь ППР виносила? камеральні перевірки проводила?
Можливо не потрібно нічого уточняти, а показати правильне значення через рядок "зменшено/збільшено за результатами перевірки контролюючого органу"


никакого ППР, я ведь сама уточненку подала, просто не оплатила по ней, автоматически это зачислили в налоговый долг и начали считать пеню и штрафную санкцию, никто ничего не сказал и не позвонил
узнали об этом случайно через 5 м-в
Quote
Penka
...
Вопрос: так как стр.19 изначально указана как разница между данными сентября и уточненкой за август, надо ли теперь уточнить все периоды и показать правильную стр.19 или достаточно только уточнить сентябрь, показав в стр.19 сумму 15468 грн.?

Спасибо

Тоді потрібно подавати уточнення. А чи за всі періоди чи тільки за один - то потрібна бачити цифри. Подивіться чи впливає це уточнення на рядки 23 і 25 по всіх наступних періодах до січня 2015 включно. Якщо впливає - то за кожен місяць; а якщо не впливає - то за один
да, уточнення впливає на стр.23 та 25
але раніше була стара форма уточнюючого, тепер нова з новими стрsad smiley, боюся помилистися
август 2014
уменьшаю стр.12.1 на 28165 (НК)
получаю вместо стр.19 со значением 17620, строку 18 со зничением 10545

сентябрь 2014
была стр.19 и 20.2 со зничением 4923, а при уточнении стр.19 и 20.2 будет 15468

октябрь 2014
стр.18 = 4904
стр.21.1 вместо 4923 стала 15468
значит стр.22 и 24 вместо суммы 19, теперь 10564

ноябрь 2014
стр.18 = 6895
стр.21.2 вместо суммы 19 стала 10564
значит стр.22 и 24 вместо суммы 19, теперь 10564
и получается что уже нет стр.25 с суммой 6876, а все еще есть отрицательный остаток 3669
который переносится в какую строку не пойму? можно ли опять в стр.24 чтобы погашать в след. м-це?

декабрь 2014

стр.18 = 1091
значит если отриц.значение из ноября осталось в стр.24, то в декабре опять стр.21.2
и опять остаток отрицательный 1091-3669 = 2578, который хотелось бы отразить опять в стр.24 и перенести на след.м-ц

январь 2015

стр.18 = 326
и опять остаток отрицательный 326-2578 = 2252, который хотелось бы отразить опять в стр.24 и перенести на след.м-ц

февраль 2015
стр.18 = 8492
стр.20.1 = 2252 наверное ???? и наконец то выходит стр.25.1 = 6240 к уплате в бюджет

и как при этом заполнять Додаток 2 по новой форме ко всем уточненкам, которые планирую сдать в марте???
инспектор ничего не знает или не хочет чтобы мы уточнялись, в общем помощи от нее нетsad smiley
Только-что дозвонилась в налоговую на гор.линию , сказали учтоненку заполнять разделы 1,2,3 , 4 - не надо , Дод.2 подавать не нужно , только в февральской Деке. Т.е. заполняете в уточненке только те строки , кот. были в самой декларации.
Правда непонятно как все-таки заполнить 3 раздел , там совсем другие строки , они не совпадают.
Красота. Вот сижу и думаю уточняться или нет ? теряю 1300 НДС. Может кто-то уже уточнялся за январь? Как за полнять 3 раздел. ,были заполнены строки 18,20.2,21,21.1,22,24. Инспектора в налоговой у нас еще те, непонятно , кого они берут туда работать?
Quote
tanya12012
Красота. Вот сижу и думаю уточняться или нет ? теряю 1300 НДС. Может кто-то уже уточнялся за январь? Как за полнять 3 раздел. ,были заполнены строки 18,20.2,21,21.1,22,24. Инспектора в налоговой у нас еще те, непонятно , кого они берут туда работать?
Аналогично,звонили из Печерской,сказали снять из деки за январь декабрьские налоговые уточенкой и уточненкой внести их в декабрь.При этом в феврале уже уточненки подавались за период 10-12.2014 и за 01.2015.Как заполнять уточненку по новой форме ,где не совпадают строки со старой декой-инспектор не знает,но настаивает на уточненке.Я бы и рада уточниться,но непонятно,как это сделать.Может кто то сталкивался с похожей ситуацией и уже нашел ответ а вопрос,буду очень благодарна за помощь!!!
Прошу совета. В сентябре 2014 допустила ошибку, не выписала НН (1226 НДС) ,а в декабре не показанная НН поставщика (800,00 НДС). Мне нужно подать 2 уточненки.С декабря 2014 декларации отрицательные.Если я подаю уточненку за сентябрь, должна ли я до подачи декларации уплатить этот НДС, если на лицевом счете у меня переплата?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00034899999999993