Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ

Відправлено користувачем SvinkaB 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 2    Сторінки: 12Наступна
Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ - а в этом Витяге с строке 2( сумма податку на яку платник має право зарееструвати ПН) если сумма с минусом , это что значит, мы не можем регистрировать НН, пока счет не пополним?
И в 3 и 4 строках - это будут суммы всех от начала действия счета выписанных и полученных НН?
В рядку 3 сума ваших лютневих і березневих вхідних ПН,
а в рядку 6 - відповідно лютневих і березневих виданих ...
А в рядку 2 - різниця між цими рядками...
Позитивна - можете реструвать на таку суму ПН,
А з мінусом - не можете поки не поповните рахунок...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Але поповнювати рах. зараз непотрібно, це буде діяти,
якшо не буде ніяких змін, тільки з 01.07.2015...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!


у меня такая же ситуация, а получается, что минус(то есть запас кредита) который у меня был на начало года по НДС не показывается в справке? Движений до февраля не было.
В Вытяге и январь не показывается, система начала работать только с февраля. Предыдущий минус мы декларируем в февральской деке в додатке 2 на увеличение суммы, на которую можно регистрировать НН. Возможно после камеральной проверки февральской деки он и появится в вытяге, а возможно будет другой механизм его зачета.
Опять же, пополнять счет для регистрации НН мы начнем только с 1 июля, сейчас можно регистрировать без пополнения.
Что показывает вытяг при квартальной отчетности : 01+02+03 или 02 +03 ?????
в обоих случаях суммы не соответствуют действительности.
Что с этим делать?
СПАСИБО!!!
Не зависимо от периода отчетности вытяг показывает все движения с февраля. Кажется, еще корректировки к НН, выписанным до 1 января, тоже не входят в вытяг, как и НН за прошлые периоды, регистрируемые сейчас.
Может кто подскажет . что будет с переплатой на лицевом счете по НДС на начало года, вернуть на текущий счет- налоговая не подписует, воспользоваться как? или это потеряные деньги?
отправляю через сонату вытяг з системи електронного адміністрування ПДВ, приходит зашифрованый, не могу открыть. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Отправка отчетов, НН, витяг з реестру НН всё в порядке
Quote
demos98
Может кто подскажет . что будет с переплатой на лицевом счете по НДС на начало года, вернуть на текущий счет- налоговая не подписует, воспользоваться как? или это потеряные деньги?
по-видимому, если на 01.01.15 у вас была переплата по ндс то нигде она теперь не числится
Quote
demos98
Может кто подскажет . что будет с переплатой на лицевом счете по НДС на начало года, вернуть на текущий счет- налоговая не подписует, воспользоваться как? или это потеряные деньги?
Пишите заявление должны или зачесть в другой налог или вернуть на расчетный счет
Підкажіть , будь ласка, де у витязі з системи електронного адміністрування ПДВ знаходиться мінус січня 2015р. , який в декларації за лютий був повністю використаний через рядок 20,1 (додаток 2 не заповнювався). Або як його туди занести(якщо його там немає). Бо зараз , якщо я вірно розумію від стоїть великим мінусом в рядку 2 витягу і може призвести до того, з 01/07/15р. його треба буде оплатити живими грошима на електронний рахунок.sad smiley
Той мінус в рядку 2 - до ситуації яку ви б хотіли не має
ніякого значення... Це різниця між виписаними вами і
отриманими вашими ПН і РК з 01.02.2015 року...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Не зовсім так. Якщо б я в лютому не скористалась кредитом січня, а прийняла вхідні податкові накладні через ЄДР, то у мене б цього мінуса в р. 2 не було б.
приклад в цифрах станом на кінець квітня. В медку зареєстровано з 01/02/15 по 30/04/15 ПН на суму 210 тис. грн. Це податкові зобов"язання. А податкового кредиту отримано по цьому ж медку у вигляді ПН за той же період 190 тис. грн. Так виглядає , що до сплати 20 тис. грн.А насправді в податковій декларації за лютий використано 20 тис. податкового кредиту січня. І до сплати 0(нуль) грн. А 20 тис. гривень ВИСИТЬ МІНУСОМ у рядку 2 витягу, бо ВИТЯГ січневий мінус " не бачить".
Quote
van-s
Підкажіть , будь ласка, де у витязі з системи електронного адміністрування ПДВ знаходиться мінус січня 2015р. , який в декларації за лютий був повністю використаний через рядок 20,1 (додаток 2 не заповнювався). Або як його туди занести(якщо його там немає). Бо зараз , якщо я вірно розумію від стоїть великим мінусом в рядку 2 витягу і може призвести до того, з 01/07/15р. його треба буде оплатити живими грошима на електронний рахунок.sad smiley
ви все правильно розумієте, у витягу його немає
занести ні я ні ви, зараз не зможемо - позбавили нас такої можливості
і , якщо до 01/07/15 дана проблема не вирішиться - так живими грошима на рахунок
це не справедливо
Quote
van-s
приклад в цифрах станом на кінець квітня. В медку зареєстровано з 01/02/15 по 30/04/15 ПН на суму 210 тис. грн. Це податкові зобов"язання. А податкового кредиту отримано по цьому ж медку у вигляді ПН за той же період 190 тис. грн. Так виглядає , що до сплати 20 тис. грн.А насправді в податковій декларації за лютий використано 20 тис. податкового кредиту січня. І до сплати 0(нуль) грн. А 20 тис. гривень ВИСИТЬ МІНУСОМ у рядку 2 витягу, бо ВИТЯГ січневий мінус " не бачить".
витяг не бачить р 20.1 ДЕКЛАРАЦІЇ ЗА ЛЮТИЙ 2015
Quote
Oxi
Quote
van-s
приклад в цифрах станом на кінець квітня. В медку зареєстровано з 01/02/15 по 30/04/15 ПН на суму 210 тис. грн. Це податкові зобов"язання. А податкового кредиту отримано по цьому ж медку у вигляді ПН за той же період 190 тис. грн. Так виглядає , що до сплати 20 тис. грн.А насправді в податковій декларації за лютий використано 20 тис. податкового кредиту січня. І до сплати 0(нуль) грн. А 20 тис. гривень ВИСИТЬ МІНУСОМ у рядку 2 витягу, бо ВИТЯГ січневий мінус " не бачить".
витяг не бачить р 20.1 ДЕКЛАРАЦІЇ ЗА ЛЮТИЙ 2015
і що, 1 липня цю суму потрібно буде заплатити на рахунок???
а у кого це була одноразова велика операція, щоб зник мінус - "ИДИ ВОРУЙ"???
Quote
kotuk777
Quote
Oxi
Quote
van-s
приклад в цифрах станом на кінець квітня. В медку зареєстровано з 01/02/15 по 30/04/15 ПН на суму 210 тис. грн. Це податкові зобов"язання. А податкового кредиту отримано по цьому ж медку у вигляді ПН за той же період 190 тис. грн. Так виглядає , що до сплати 20 тис. грн.А насправді в податковій декларації за лютий використано 20 тис. податкового кредиту січня. І до сплати 0(нуль) грн. А 20 тис. гривень ВИСИТЬ МІНУСОМ у рядку 2 витягу, бо ВИТЯГ січневий мінус " не бачить".
витяг не бачить р 20.1 ДЕКЛАРАЦІЇ ЗА ЛЮТИЙ 2015
і що, 1 липня цю суму потрібно буде заплатити на рахунок???
а у кого це була одноразова велика операція, щоб зник мінус - "ИДИ ВОРУЙ"???
виходить так, якщо не "наворували" до 01.07 , то заплатить
вІдтермінують до 01.01.2016 [w1.c1.rada.gov.ua] а потім всі забудуть про декларацію за лютий 2015
Если у меня рядок 6 40000 грн, а рядок 3 30000 грн, то почему рядок 2 МИНУС 10000??? я чего то не понимаю?Помогите пожайлуста
Ну а шо ж тут розуміть - у вас сума виданих ПН більше
на 10 тисяч ніж отриманих - значить на час Х для можливості
реєстрації ПН покупцю вам потрібно буде оплатити ті 10 тисяч
та ще й суму ПДВ по ПН яку ви захочете зареєструвати...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Спасибо за ответ! Это тихий ужас....
Добрый вечер, подскажите пожал. совсем запуталась со своим вытягом

стр2 -587050,83
стр 3 100251,49
стр4 455387,68
стр5 69370,67
стр 6 610906,67
стр 8 607053,00
Почему в строке 8 607000,00 ?? У меня что задвоились мои обизательства,
откуда такая цыфра в строке 2, регистрировала НН на 607000,00 1 раз, потом была корректировка , но в ней менялся только код УКТЗЕД, там +-?? Можно ли с кемто вообще сверится в налоговой по этому ел счёту?? 500000 я точно деньгами не внесу с 01/07. Кто разобрался - помогите пожалуйста!
Quote
Yulliana
Добрый вечер, подскажите пожал. совсем запуталась со своим вытягом

стр2 -587050,83
стр 3 100251,49
стр4 455387,68
стр5 69370,67
стр 6 610906,67
стр 8 607053,00
Почему в строке 8 607000,00 ?? У меня что задвоились мои обизательства,
откуда такая цыфра в строке 2, регистрировала НН на 607000,00 1 раз, потом была корректировка , но в ней менялся только код УКТЗЕД, там +-?? Можно ли с кемто вообще сверится в налоговой по этому ел счёту?? 500000 я точно деньгами не внесу с 01/07. Кто разобрался - помогите пожалуйста!
проверяйте свою стр 9.1 в поданых декларациях
проблема со строчкой 20,1 дкларации за февраль так и не решилась... это что 1 июля нужно им закинуть на счет?
В стоке 8 (перевищення ПЗ у деклараціях, суми податку у зареєстрованих ПН) появились 500грн. не пойму откуда? И на эту сумму уменьшена строка 2 (маю право зареєстр. ПН). Две недели назад этого не было. Все перепроверила, все зарегистр. НН включены в декларацию, никаких расхождений.
Підкажіть, будь ласка, чи правильно я розумію.

У витягу з системи електронного адміністрування ПДВ:
р.2 -378,43
р.3 5335,57
р.5 386,00
р.6 6100,00

Тобто з 1 липня, щоб зареєструвати податкову накладну, мені треба буде сплатити 378,43+ПДВ по ПН???

І ще, звідки цей мінус лізе, якщо кожного місяця ПДВ сплачується згідно розрахунку в податковій декларації?eye rolling smiley
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 2    Сторінки: 12Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00045999999999996