Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ситуация такая же, как описано выше: отрицателый НДС за май -24958, т,е стр. 19,22,23, 23,3,24- 24958, но у меня по выписке -845. Вписала в добавочную маленькую стр 22,1 эти -845 и они никак не повлияли на другие строки...Так и должно быть? И второе- а додаток 2 нужно или его к июньской Деке делать? ( Отриц остатков предыдущих периодов нет) Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли постоянно заполнять додаток 2? В феврале заявила в додатке сумму 18560. В марте её мне подтвердили и я снова её показала (сумму 18560) в дод 2 в стр. 2,6,7. Теперь же больше не нужно эту сумму показывать? или нужно? начиталась всяких примеров и теперь запуталась...
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.