я молодий бухгалтер і ще багато нюансів не знаю...а в нашому селі податківці тим більше нічого незнають тому питаюся все по форумах...
Отже ситуація така : постачальний внаслідок проблем з електронним рахунком...мав мінуси страшні...зареєстрував ПН за червень із запізненням, тому я її не включила у декларацію за червень..отже тепер мені потрібно її включити в деку за липень..і тут виникає питання чомусь моя бухгалтерська програма РАДЖА кидає цю суму у "Розрахунок коригування сум податку на додану вартість
до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) "...мені здається що це не правильно...підкажуть будь - ласка..молодому бухгалтеру))))
А ще я цю суму показую у "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)" і вказую що це 6-й місяць..
І чи в самій декларації потрібно десь у якомусь рядку щось вказувати????