В декларацію за липень не включила деякі пн,відповідно занизила пз вийшла сума недоплати 1616 + штраф 3%,незнаю що робити чи обовязково подавати УР і платити цю суму чи можна включити ці пн в декларацію за серпень і просто додати до суми пдв ще цю неплату,в мене в серпні хороший податковий кредит чи можу я якось перекрити цю недоплату(((( чи обовязково платить???Дякую
Допоможіть будь ласка. У квітні бухгалтер зареєструвала у реєстрі дві податкові накладні з однаковими сумами (сума ПДВ 1300 грн) одному контрагенту (помилково) а у звіт включила тільки одну. (Покупець прийняв теж тільки одну ПН, а другу відхилив). Зараз мені телефонують з податкової і хочуть щоб я сдала уточнюючу декларацію за квітень и включила туди ПН на 1300, потім їх заплатила зі штрафом, а вже в Декларації за вересень її показала з мінусом і в мене вийде за вересень я заплачу ПДВ на 1300 грн. менше.
В мене питання: можно я цю ПН "вб’ю" (зареєструю Кор. №2 до неї з мінусом) а потім в декларації за вересень покажу її з мінусом і в цей же день подам уточнюючу з цією ПН з плюсом?
Я би зробила просто РК і "вбила" б ту злошасну ПН і ніяких уточнюючих не подавала, хіба шо письмове пояснення здохликам шо ПН була помилково зареєстрована, тому і не включена в деку...
Ну і що шо в голові вітер?! Зате думки завжди свіжі!!!
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.