Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Почему не отражается в Д5 деки по НДС налоговая накладная без ПДВ

Відправлено користувачем Irun 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Всем привет ! Помогите кто сталкивался, мне ЦСК (Медок), прислали НН, контрагент является плательщиком НДС, но в НН услуги звильнени вид ПДВ, т.е. в НН в строке НДС указано без ПДВ. Вопрос, в какую строку НДС попадает сумма в 11.1 или в 11.2 и почему негде отразить данного контрагента в додатке 5?
При заполнении стр. 11.2 и выгрузке деки в медок, пишет примечание :"Начиная с июля 2015 г. стр.10.2, 11.2, 13, 14, 15 не заполняются..... получается, что операции , освобожденные от НДС не показывают в деке?
Нашла ..... ГФС Украины 5 августа 2015 года обнародовала разъяснение "Об отдельных особенностях составления налоговой отчетности за отчетные периоды, начиная с июля 2015 года". В нем рассматриваются нюансы заполнения разделов I–IV декларации по НДС.

......Якщо товари/послуги, необоротні активи придбані без податку на додану вартість (придбані у неплатників ПДВ, звільнені від оподаткування тощо), то у разі їх призначення для використання та/або початку використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, що не є господарською діяльністю, нарахування податкових зобов'язань не здійснюється незалежно від дати їх придбання......
.......2. Особливості заповнення Розділу II декларації "Податковий кредит".

Всі суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг починаючи з 01.07.2015, відображаються в розділі II податкової декларації з податку на додану вартість:

в рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20 %;

в рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 7 %;

в рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 %.

Враховуючи те, що застосування пільгового режиму оподаткування (звільнення від ПДВ) до операцій із ввезення товарів на митну територію України не змінилося, порядок відображення операцій із ввезення товарів на митну територію України в рядку 12 не змінюється.

Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу II декларації не заповнюються.


То что раньше было в стр 11,2 сейчас показываем в строке 11,1
Присмотритесь, возле каких строк в декларации идет пометка Д5. Ни 11.1 ни 1.2 расшифровке не подлежат.
У меня тоже есть такая НН от ЦСК (медок)
Получается что сумму этой НН нужно указывать в р.11.1?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000332