Quote netkata Пожалуйста, подскажите!! Ошибочно включила в НК накладную в январе (была откл. налоговой). На сумму налога не повлияло так как большой НК весь год. Сейчас делаю Уточненку. За январь подаю УР (заполняю только ту часть где НК) +Д2+Д5. За следующие месяцы Д2(показываю только минус) и пустую УР...? Запуталась...
ПДВ декларація!!! В листопаді було УР + (20.3, 21)рядок на - (20.2,20.2.1) рядок. В поточній деклараціі маю заповнити 16.2 рядок????, бо (п. 5 розд. VI Порядку № 21*) не зрозуміла точно((( Чи ставлю одразу виправлену суму в 16 рядок. У мене мінус постійно. Дякую хто відгукнеться))
Доброго дня, у мене таке питання, потрібно подати уточнену по пдв з такою помилкою - неправильно вказано місяць РК. Тобто було, 9 2017 - 30 000, 00 -5000,00
А тепер має бути 9 2017 30 000,00 5000,00 11 2017 -30 000,00 -5000,00
Чи вірно все зі знаками? якщо 9 міс потрібно зняти то ставимо не з мінусов а з плюсом?
Доброго дня допоможіть будь ласка. Включили рк за зменшення пз не в тому періоді. тепер роблю уточнення. по декларації за січень до спати було 10000,00 зроблено проводки в 1с. Дт 6412 Кт 315 10000,00 подаю уточнення на зменшення. Включаю РК на 3000,00 відповідно за січень має бути до сплати 7000,00 а 3000 має бути у переплаті.уточнення подано у жовтні. як відобразити це подання уточнення проводками в 1с???? сторную оплату?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.