Я забыла перенести минусовый НДС в стр. 16.1 из строки 21 предыдущего месяца. Как это исправляется ? Мне нужно исправить в двух декларациях. Сейчас я вышла на плюсовый НДС и хочется показать суммарный минус за 3 месяца. Может можно просто его поставить в 16.1?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.